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中共得荣县委宣传部2023年预算公开
2024-06-12 09:44:45
来源:
中共得荣县委宣传部
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得荣县宣传部

2023年部门预算









目录

第一部分 中共得荣县委宣传部部门概况

一、职能介绍及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分中共得荣县委宣传部部门2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共得荣县委宣传部2023预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 中共得荣县委宣传部概况

 一、职能介绍及主要工作。

  (一)职能介绍

    1、拟定全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门(单位)之间的合作。

    2、统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,分析研判意识形态领域情况。

    3、统筹协调全县网络安全和信息化工作;贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及省委、州委的决策部署;督促落实全县涉及政治、经济、文化、社会等各领域网络安全和信息化重大事项;负责督促、指导、检查网络意识形态工作责任制的贯彻落实,将所有从事新闻信息服务、具有媒体属性和舆论功能的网络传播平台纳入依法管理范围,对所有网络新闻信息服务和相关从业人员实行初审和报备管理;完成县委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

     4、统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,指导推动哲学社会科学工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

    5、负责规划组织全局性思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

     6、统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织优秀传统文化传承发展工作,指导协调推动群众文化建设。

    7、统筹组织协调精神文明建设工作,协调推进精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

    8、统筹分析研判和引导社会舆论,负责联系监督管理驻县新闻单位,指导协调县级新闻单位工作,负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。

    9、统筹协调对外宣传工作,组织指导重大对外宣传活动,协调推进对外文化交流工作,会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面工作。

     10、统筹指导舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。指导互联网宣传和信息内容管理。统筹协调新媒体建设与管理。

     11、统筹协调组织开展新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导县委、县政府各部门(单位)新闻发布工作。

     12、对新闻出版、文化艺术、广播影视、电影、旅游业等改革发展研究提出政策性建议,统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业发展。

   13、负责管理新闻出版行政事务工作,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业。管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。

   14、负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调和参与重大电影活动。

    15、受县委委托,会同县委组织部管理文化旅游、新闻、广播电视和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部;负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。

    16、归口领导县文化广播电视和旅游局、县文联、县广播电台合等宣传文化旅游单位。受县委委托,代管县委网信办。

      17、承担县精神文明委员会、县委宣传思想文化工作领导小组,县“扫黄打非”工作领导小组等日常工作。

      18、完成县委交办的其他任务。


二、部门预算单位构成

   一、内设机构

   1、办公室(政策研究室)。负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调。承担起草有关综合性重要文件、领导讲话、信息等文稿。牵头组织研究和协调起草宣传思想文化的有关政策建议。负责统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。负责专项资金和部门预算财政拨款等的规划使用和监督管理,负责预决算和基本项目建设、政府采购、内部审计等工作,负责部机关财务和资产管理工作。负责机关文秘、督查、安全生产等工作。

2、网络安全和信息化委员会办公室。贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及州委、县委的决策部署。负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务,协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求。组织开展对涉及全县政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究,向委员会提出工作建议。督促落实全县涉及政治、经济、文化、社会等各领域网络安全和信息化重大事项。

3、对外宣传办公室(县政府新闻办)。按照新闻出版工作的方针、政策的要求,对全县新闻战线的业务工作进行指导,把握舆论导向,组织重大新闻的报道工作,对全县出版系统的业务工作进行指导。组织重点图书出版工作,负责与州级新闻出版单位的业务联系。负责统筹、协调、宏观管理全县对外宣传工作,承担县对外文化交流的日常工作,对我县重大问题和突发事件的对外宣传报道实行归口管理,审批在县内外召开的涉外新闻发布会,做好对外宣传舆论信息的收集、处理、上报,会同并协调有关部门做好来访记者有关宣传报道方面的工作,负责对港澳记者入境采访的接待管理。

4、理论宣传教育办公室。负责县委理论学习中心组学习服务工作,指导推动全县各级党委(党组)理论学习中心组学习。组织开展重大主题理论宣讲工作。负责全县理论宣传、理论研究和理论队伍建设方面的业务工作。负责与有关理论部门的业务联系。负责规划布置思想政治工作任务,组织实施党和国家路线、方针政策和经济、社会发展等方面的宣传教育。负责从宏观上指导协调有关部门做好学校的德育、思想政治工作和稳定工作,指导学校马克思主义理论课和思想品德课建设,负责党员理论教育,路线方针政策教育,形势教育的计划、安排、辅导。负责做好有关知识分子工作和干部培训工作。

5、精神文明建设办公室。负责研究提出全县群众性精神文明建设活动意见,规划并进行指导、检查。组织重点精神文明创建活动,组织开展文明创建考核和评选。负责志愿服务统筹规划、协调指导和督促检查等工作。组织协调开展重大志愿服务活动。负责推动志愿者队伍建设和志愿服务组织的规范管理工作。

6、文化文艺办公室。负责组织协调文化事业发展,组织协调开展优秀传统文化的研究阐发、保护传承、国民教育、宣传普及、创新发展、传播交流等。负责文艺产品创作生产的引导和管理,协调开展重大文艺文化活动。组织推荐申报“五个一”工程评奖等。指导协调推动群众文化建设和公共文化服务体系建设,协调推进乡村文化振兴和文化惠民工程。指导协调全县文艺队伍建设,负责与县级文化艺术单位和群众艺术团体的业务联系。

7、电影管理和出版版权办公室。负责电影制片、发行、放映单位和业务的监督管理工作,组织对电影内容进行审查,组织实施农村电影放映工程,指导电影专项资金管理。指导协调重大电影活动。负责期刊图书音像电子出版活动的指导协调,监督管理出版物内容和质量。监督管理印刷业。负责作品著作权登记和著作权纠纷调解。指导协调全民阅读、农家书屋建设。协调查处违禁、非法出版传播活动。负责协调“扫黄打非”工作,组织实施“扫黄打非”重大专项活动,承担县“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。

    8、机关党组织负责机关党的建设各项工作,领导并支持机关工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。

  二、人员编制和领导职数

县委宣传部行政编制7名(含单列管理行政编制1名)。其中:部长1名,常务副部长1名(正科级),副部长2名(不含兼职),得荣县文学艺术和社会科学联合会核定行政编制2名,其中:工作人员1名。领导职数:主任1名办公室工作人员2名,机关工勤人员控制数1名。事业编制8其中:网络安全和舆情中心事业单位人员6名,电影管理服务中心事业单位人员2名。事业工勤人员1名。





第2部分 中共得荣县委宣传部

2023年部门预算表
















(此部分附件)

第3部分 中共得荣县委宣传部

2023年部门预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则,宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转;支出包括:一般公共服务支出、住房保障支出、工资福利支出、商品和服务支出、卫生健康支出、个人和家庭补助支出、社会保障和就业支出宣传部2023年收支预算总数412.26万元,比2022年收支预算总数同口径减少57.21万元,主要原因是2023年部分预算项目未下达

(一)收入预算情况

2023年预算收入总数470.93万元,其中:上年结转58.67万元,占12.46%;一般公共预算拨款收入412.26万元,占87.54%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数470.93万元,其中:基本支出354.96万元,占75.37%,项目支出115.97万元,占24.63%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算470.93万元,比2022年财政拨款收支总预算减少58.67万元,主要原因是2023年部分预算项目未下达

收入包括:本年一般公共预算拨款收入412.26万元、上年结转一般公共预算拨款收入58.67万元;支出包括:一般公共服务支出358.16万元、文化旅游体育与传媒支出28.3万元、社会保障和就业支出25.28万元、卫生健康支出10.53万元、农林水支出6.9万元、住房保障支出28.84万元其他支出12.91万元

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年财政拨款收支总预算470.93万元,比2022年财政拨款收支总预算减少58.67万元,主要原因是2023年部分预算项目未下达

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出358.16万元,占76.05%文化旅游体育与传媒支出28.3万元,占6.01%;社会保障和就业支出25.28万元5.37%;卫生健康支出10.53万元2.24%;农林水支出6.9万元,占1.47%;住房保障支出28.84万元,占6.12%其他支出12.91万元,2.74%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)201(款)03(项)01行政运行2023年预算数为222.38万元,主要用于基本支出项目支出,包括人员经费179.15万元、公用经费38.64万元、项目支出4.59万元

2.一般公共服务支出(类)201(款)03(项)50事业运行2023年预算数为134.81万元,主要用于人员经费支出

3.社会保障和就业(类)208(款)05(项)05:社会保障和就业支出2023年预算数为25.28万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康(类)210(款)11(项)01:2023年预算数为5.20万元,主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康(类)210(款)11(项)02:2023年预算数为4.08万元,主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

7卫生健康(类)210(款)11(项)03:2023年预算数为1.84万元,主要用于公务员医疗补助缴费支出。

8住房保障支出(类)221(款)02(项)01:支2023年预算数为28.84万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出470.93万元,其中:人员经费316.86万元,主要包括社会保障就业、卫生健康、住房保障等支出。

公用经费38.1万元,主要包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

项目支出115.97万元,包括取暖费和各运转类项目等支出。


五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为3万元,其中:因公出国(境)0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费3万元。

(一)因公出国(境)经费与2024年预算持平。

2023未安排因公出国(境)经费。

(2) 公务接待费与2024年预算增加。

2023未安排公务接待经费。

(三)公务用车购置及运行费与2024年预算持平。

2023年安排了3万元,主要用于修车费及车辆油料费

单位现有公务用车2辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车2辆,大客车0辆。

2023安排公务用车购置费

2023年安排公务用车运行维护费3万元,用于修车费、车辆油料费等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023机关运行经费财政拨款预算为470.93万元,比2022年预算同口径持减少了58.67万元,减少12.46%主要原因是2023年部分预算项目未下达


(二)政府采购情况

2023年未安排政府采购预算的支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至2023年底,共有车辆2辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车2辆,大客车0执法执勤用车0辆。部门无价值200万元以上的大型设备

2023部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

(四)绩效目标设置情况

2023宣传部开展绩效目标管理的项目16个,涉及预算412.26万元。其中:人员类项目6个,涉及预算316.86万元;定额标准公用经费1个,涉及预算38.1万元;特定目标类项目9个,涉及预算57.3万元。











第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

三、年初结转结和余:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  八、机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

......

(请部门根据实际情况,对应添加名词解释。)


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